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2023年少年人国产星空无限传媒预算

发布时间:2023-02-28 09:12 来源:办公室 阅读数:1,897

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第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10、财政拨款收支总表

11、一般公共预算支出表

12、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出表人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算三公经费支出表

19、政府性基金预算支出表

20、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府经济分类)

21、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门经济分类)

22、国有资本经营预算支出表

23、财政专户管理资金预算支出表

24、单位资金支出预算表

25、省级专项资金预算汇总表

26、单位新增资产汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、单位资产及设备情况表

30、单位人员情况信息表

31专项资金绩效目标表

32其他资金绩效目标表

33部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。学校于1999年经湖南省人民政府批准成立,隶属于湖南省残疾人联合会,是我省唯一一所公办全日制中等职业学校,主要面向湖南省招收适龄的盲、聋、肢残三类残疾人和残疾人家庭的健全子女。学校开设了中医康复保健、服装制作与设计、计算机应用、电子商务等9个专业,在册盲、聋、肢体三类残疾学生586人,23个教学班。

(二)机构设置。学校系省残疾人联合会直属的正处级公益性一类事业单位,内设组织机构为教务科、学生科、办公室、招生就业办和总务科共5个科室。学校编制61个(目前空编12个),在岗教职工87名(含生活辅导老师6人),其中19名编外聘用人员,19名劳务派遣人员。

二、预算单位构成

学校为独立预算单位,无直属单位汇总预算。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 2189.87 万元,其中,一般公共预算拨款1914.44万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 12万元,上年结转结余263.43万元。收入较去年减少51.21万元,主要是减少了政府性基金预算拨款收入 

(二)支出预算:2023年本单位支出预算 2189.87万元,其中,教育 1200.46万元,社会保障和就业793.42万元,卫生健康76万元,住房保障120万元。支出较去年减少51.21万元,主要是基本支出增加36.00万元,项目支出减少87.21万元

、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2177.87万元,其中,教育支出1188.46万元,占 54.57 %社会保障和就业支出 793.42万元,占36.43 %卫生健康支出76万元,占3.49%住房保障支出120万元,占5.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1246.74万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算943.13万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:残疾人扶助专项支出702.42万元,主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、人员编制招考费用、学生生活补助、学生教育培养等方面;中等职业教育资金支出 63.78万元,主要用于中小学幼儿园教师国家级培训、现代职业教育质量提升计划等方面;其他事业类发展资金支出176.93万元,主要用于改善中职办学条件、中职学生补助、弥补学校办学经费不足等

、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费225.09万元,比上年预算持平

(二)三公经费预算:2023年本单位三公经费预算数为14万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11万元),因公出国(境)费 0万元。2023三公经费预算较上年持平

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算19.50万元,拟开展3次以上培训,人数70人,内容为1次精益推拿会校外学生推拿业务提高培训,培训费预算6万元,培训人数20人,培训天数7天;1次盲医考前培训,培训费预算12万元,培训人数30人,培训天数101次以上教师外出业务培训,培训费预算1.5万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   732万元,其中,货物类采购预算60万元;工程类采购预算652万元;服务类采购预算20万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 1台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2189.87万元,其中,基本支出1220.26万元,项目支出943.13万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2023年单位预算表

少年人国产星空无限传媒2023年预算公开说明.doc

少年人国产星空无限传媒2023年预算公开表.xlsx


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